你好同學,母公司直接將資產合并進來就好了,要去稅務局辦一下手續,這樣免稅
老師,那個差額開票,已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼,2月如果重復填了會提示嗎?
老師,銷售人員領用樣品推廣,想問收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領用樣品推廣
老師當月沒有收到工程款,但收到分包發票了,等下個月收到工程款開票的時候可以差額上個月的分包發票部分嗎
老師,差額征稅差額開票是不是必須要把項目對應上,不能A項目差額B項目啊
老師沒收進來發票就不能差額抵扣了,那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
老師申報稅種為啥有兩個增值稅稅目一個醫療服務一個其他
老師那差額征收全額開票,差額部分不在發票顯示,我需要自己做臺帳嗎?要不然申報的時候我怎么知道差額數據啊
老師這個差額征收太麻煩了,如果當月收到1000萬的工程款,然后分包單位還沒有把發票給我們開進來,我們還怎么差額,是不是就按1000交稅,然后稅率還得按差額稅率5%啊再比如我們這個月沒有收到工程款,但是收到分包進項發票了,等下個月收到工程款需要給甲方開票的時候也可以把上個月收到的分包發票減去嗎
老師,小規模公司購進的庫存6000賣出時沒有給對方開發票,對方用現金付的貨款,這種怎么做分錄?
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我們已經沒有固定資產了 我們只有應收賬款-母公司的 和實收資本,盈余公積,未分配利潤
你好同學,這樣直接合并就好了
分錄要怎么操作呢?
借:**資產 貸:實收資本這樣合并就好了,你有應收就是資產
請問母公司的長投如何處理呢
你好同學,母公司的長投要沖掉的同學,
怎么沖呢?
就是你貸長期股權投資借方就是那些資產什么的
請問老師,差額放在哪個科目呢
差額我們一般是放在未分配利潤里