你好,對的,您的處理是正確的;
對方公司開具的運輸費發票,我司入銷售費用。現在發票已經抵扣,錢未付是不是 借:銷售費用 應交稅費—進項 貸:應付賬款 我司付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款
您好老師,當月已支付銷售平臺服務費(當月未收到發票)。當月做借:應付賬款(不設預付科目)貸:銀行存款 下月收到發票 借:銷售費用 借:應交稅費進項稅 貸:應付賬款 是這樣嗎
運輸公司先墊付運費,借預付賬款貸銀行,開發票后,借應收賬款,貸主營收入,應交稅費,收到錢,借預付,借銀行,貸應收,對嗎?
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務處理 廠家--金融公司--經銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個是利潤 一個是費用 涉及貸款手續費 貸款利息費等 一、購車時 借:庫存商品 借:應交稅費--應交增值稅(進) 貸:預付賬款--廠家 二、銷售商品時 借:銀行存款--首付款 借:應收賬款--客戶貸款 借:財務費用--金融貼息 貸:主營業務收入 貸:應交稅費--應交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時 借:銀行存款 貸:應收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時 借:應付票據--金融公司 借:財務費用--利息費 貸:銀行存款 貸:應收賬款--客戶貸款(對沖時) 五、沖銷車款時 借:預付賬款--廠家 貸:應付票據--金融公司
實際運費比報關單運費少 比如 報關單保費50 運費是80現在實際只支付保費20 ,保費先收到發票入賬 借:其他應付賬款 貸:應付賬款 。現在多部分沖減銷售費用 借:應付賬款 20 借:其他應付款110 借:銷售費用-110 貸:銀行存款20 不知道這樣寫分錄行不行?
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈