你好,計入其他應(yīng)付款,然后付給業(yè)主委員會
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
我們單位沒有設(shè)立獨立賬戶,也沒有業(yè)主委員會。
那就計入其他業(yè)務(wù)收入
年底轉(zhuǎn)出來嗎
你們開票了嗎?收到錢應(yīng)該有開票吧
開票了開的是管理費
那你就要做收入了
老師那我以后怎么開票呢?
開票開服務(wù)費就可以
老師開服務(wù)費需要去稅務(wù)局申請嗎?,因為我們好像只能開代收供暖費,收物業(yè)費和管理法,別的好像不可以
那你就開管理費,不開服務(wù)費
那我是不是就得走收入,因為這筆錢不是應(yīng)該歸業(yè)主所有嗎?我只是怕到時候有人投訴
你開了發(fā)票就要做收入的