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Q

請問已經做進項抵扣的發票,后面因為銷售方開具項目錯誤退回,又重新換了一張稅額相同的票來,要怎么做分錄,老師

2020-08-06 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 15:51

你好!你之前抵扣的時候如何做的分錄,就做相反的分錄沖減,然后再做一個同樣的新的發票的金額的分錄就可以了。

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快賬用戶5769 追問 2020-08-06 15:55

只沖減稅額這部分?這張票是跟工程款在一起的

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:59

您好!是所有的都要沖減,整個應收款,主營業務收入 應交稅費應交增值稅都要沖減。

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快賬用戶5769 追問 2020-08-06 16:10

那意思涉及銀行存款那部分不需要沖,其他部分都沖。是吧老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 16:11

你好!你沒有退錢的時候,是不用沖的。

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你好!你之前抵扣的時候如何做的分錄,就做相反的分錄沖減,然后再做一個同樣的新的發票的金額的分錄就可以了。
2020-08-06
你好。您收到負數發票的時候做原來一樣的分錄金額用負數,然后咱增值稅的表2做進項稅額轉出填寫。
2024-01-03
借庫存商品或成本費用 貸進項稅額轉出
2022-08-03
同學您好,已經抵扣的進項票發現開錯了,是可以重新開具的,不用擔心,由購買方申請開具紅字發票信息單,銷售方再重新開具。
2023-12-19
?你好? 你已經認證了嗎 ?認證了才需要申報。 如果你要退的話 你認證了可以不用退的。 你就開紅字信息表? ? 做轉出分錄 。然后等著銷售方開紅字發票 在開紅字發票處理 。??
2020-12-10
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