你好!你之前抵扣的時候如何做的分錄,就做相反的分錄沖減,然后再做一個同樣的新的發票的金額的分錄就可以了。
老師您好,上上個月我們收到一張發票,進項稅已經進行了抵扣,后來發現發票有問題,讓他們開了銷項負數又重新進行了開具了正數發票,我怎么做會計分錄呢?
請問已經做進項抵扣的發票,后面因為銷售方開具項目錯誤退回,又重新換了一張稅額相同的票來,要怎么做分錄,老師
老師你好,請問我們是購買方,對方發票開具錯誤退回,跨月,我們已經抵扣進項稅額,已經抵扣的進項稅額賬務處理需要怎么做。
易老師,不要接,,,如果一個已經抵扣的進項票發現開錯了,要重新開,需要怎么做,如果把這張進項票紅沖了,會不會影響當初已經抵扣的稅額,從銷售方和購買方分析
易老師,向陽老師,不要接,如果一個已經抵扣的進項票發現開錯了,要重新開,需要怎么做,如果把這張進項票紅沖了,會不會影響當初已經抵扣的稅額,從銷售方和購買方分析
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
只沖減稅額這部分?這張票是跟工程款在一起的
您好!是所有的都要沖減,整個應收款,主營業務收入 應交稅費應交增值稅都要沖減。
那意思涉及銀行存款那部分不需要沖,其他部分都沖。是吧老師
你好!你沒有退錢的時候,是不用沖的。