你好,要一個個去檢查明細的
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得,我錄出來的試算是平衡的,但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣,這是什么原因呀?
老師,我錄入期初數(shù)據(jù)是不是科目余額表期末余額呀,我余額表導出來余額是2304萬多,但是表里數(shù)據(jù)我拉了下是6227萬多,這是什么原因啊
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經核對好幾遍了都沒有問題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業(yè)務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統(tǒng)申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
明細沒有問題,就是有幾個應收賬款上的余額在借方且是負數(shù)的,我錄期初的時候要把他們錄到預收賬款中嗎?還是按負數(shù)錄入
應收賬款上的余額在借方且是負數(shù)的,錄期初的時候要把他們錄到預收賬款中