1000萬(wàn)*70%/1.13*13% 你們大體可以抵扣這些的
你好老師!我分包工地上外墻真石漆、包工包料、公司讓我交九個(gè)點(diǎn)的稅、這九個(gè)點(diǎn)分別都是什么稅、我不懂、另外我買別人的真石漆他們給我提供材料票我可以抵扣這九個(gè)點(diǎn)嗎?
關(guān)于這個(gè)稅的問(wèn)題,打個(gè)比方說(shuō),我是工程的總包,我是九個(gè)點(diǎn)的稅,我一千萬(wàn)的項(xiàng)目里面是含了9個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票,他開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票給我,我能抵扣的多少?比如說(shuō)開(kāi)70%的材料票13個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣的到多少?
老師,我想問(wèn)一下就是收到的工程分包票,應(yīng)該怎么做賬呢 稅金抵扣了的。開(kāi)票的人說(shuō)是之前的老項(xiàng)目分包的 抵了3個(gè)點(diǎn)的稅,普票開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)
你好老師,有個(gè)分包合同,我們是承包方,對(duì)方是分包方,合同簽的是13個(gè)點(diǎn)的材料和3個(gè)點(diǎn)的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時(shí)候可以全部抵扣,但如果按13和3開(kāi)的話,那只有3個(gè)點(diǎn)的安裝票可以抵扣,另外13個(gè)點(diǎn)的材料部分就需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),其實(shí)分包方13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)總得拉平還是9個(gè)點(diǎn),如果他們按13和3開(kāi),那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
老師,我們是包工包料的機(jī)電安裝工程公司,我們給別人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,用13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備材料來(lái)抵扣,那我們開(kāi)發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目怎么開(kāi)?需要開(kāi)材料明細(xì)嗎,材料明細(xì)也是9個(gè)點(diǎn)
你好老師表格里的期末貸方余額是不是可以理解為對(duì)方已開(kāi)票而我方未付款金額,同樣期末借方余額產(chǎn)生我方已付款但未收到票的金額,不是很懂問(wèn)的有點(diǎn)前后不搭,不要介意,謝謝
老師,單位面包車賣了,折舊沒(méi)提完,怎么入賬,發(fā)票誰(shuí)給開(kāi)?
我公司出口,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)有累計(jì)正數(shù)金額,這是什么意思?
老師您好,我是個(gè)體,給客戶開(kāi)具燈箱還有KK板的普票,請(qǐng)問(wèn)大類是廣告服務(wù)嗎,單位是個(gè)嗎,謝謝老師
增值稅及附加稅怎么計(jì)提,怎么支付,分錄怎么寫
老師,建筑施工企業(yè)去外地施工,外管證是在哪里辦理?
合伙人買的書(shū)柜書(shū)桌合計(jì)6800,可以直接進(jìn)管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在開(kāi)了200萬(wàn),之前甲方給付過(guò)60萬(wàn),收款的這個(gè)銀行賬戶注銷了,賬上沒(méi)有收款記錄,這種情況怎么平賬?
老師,工商年報(bào),2024出口創(chuàng)匯總額,是填2024年外銷的不含稅銷售額嗎?
商業(yè)發(fā)票號(hào)碼一般編制規(guī)則是?
為什么除以1.13后又要剩以13%呢
一千萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì) 先換算成不含稅的。
那自己要交的那部份呢,9%
1000/1.09*9% 這個(gè)是你的銷項(xiàng)的
那這個(gè)抵的稅是不是應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅—銷項(xiàng)稅,才是我們要交的稅
你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),是你單位需要交納的。
1000萬(wàn)*70%/1.13*13%—1000/1.09*9%就是我們要交的稅,對(duì)嗎?
這個(gè)只是材料的,你還有其他的人工費(fèi)可以抵扣。
銷項(xiàng)稅其實(shí)就是我們可以抵扣的稅。對(duì)嗎?
銷項(xiàng)稅是你們開(kāi)出發(fā)票確認(rèn)的一個(gè)。 進(jìn)項(xiàng)是購(gòu)入的 可以抵扣的
銷項(xiàng)稅就是可以用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的嘛?對(duì)嗎?
比如說(shuō)我的銷項(xiàng)稅是80萬(wàn),我的進(jìn)項(xiàng)稅是85萬(wàn),我可以抵扣的稅就是80萬(wàn),對(duì)嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)是用來(lái)抵扣的,銷項(xiàng)是你需要交納的。
那你剛剛上面發(fā)那個(gè)稅你說(shuō)是我們可以抵扣的稅
1000萬(wàn)*70%/1.13*13% 你們大體可以抵扣這些的 1000/1.09*9% 這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么是銷項(xiàng)稅呢?我沒(méi)弄明白耶
我接到1000萬(wàn)的工程,里面含了9% 的稅點(diǎn),這個(gè)不是應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,70%的那個(gè)是鏡像你購(gòu)入的,你們是工程稅率9%的, 1000萬(wàn)是你需要開(kāi)出去的發(fā)票