你好,年度利稅?是不是打錯(cuò)字了?
請(qǐng)問(wèn)年度利稅是怎樣計(jì)算,稅費(fèi)+利潤(rùn)總額嗎,這里的稅費(fèi)是指實(shí)繳還是應(yīng)繳呢,是包括所有稅費(fèi)嗎,是不是增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅這些,個(gè)稅包含嗎
老師,1.收入增速什么意思,2.利潤(rùn)是指利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn),3.納稅是指當(dāng)年所有的納稅額嗎,包括(增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅嗎)
村賬目如果被改動(dòng)過(guò),能看出來(lái)嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資有限公司老板利潤(rùn)分配是不需要交個(gè)人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬(wàn)元,我一季度沒(méi)開(kāi)票,四月客戶要開(kāi)票我可以開(kāi)二季度開(kāi)10.8萬(wàn)元嗎也就是吧一季度沒(méi)開(kāi)的在二月補(bǔ)回來(lái)
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計(jì)扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò):。2、銷售貨物取得銷售額226萬(wàn)元,開(kāi)具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫(xiě)字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫(xiě)字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣
公司購(gòu)買地,建的商場(chǎng),商鋪出租收的租金,一般納稅人,應(yīng)交什么稅費(fèi)
23年計(jì)提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來(lái)我們?cè)儋I。這樣還用交消費(fèi)稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實(shí)際發(fā)工資,公司現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬月份為三月份的個(gè)人所得稅,那我要不要對(duì)3月1日剛剛?cè)肼毜膯T工進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)