你好 是好久的檢測費 跨年了嗎 你說的增值稅多提 之前做了進項稅了嗎
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
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做了進項稅,檢測費是今年的,沒有做抵扣
多提了增值稅,現在我要沖減,怎么做會計科目?
你好 那你直接做紅字分錄 沖掉。 在按發票來做一遍就行了
就是多提了增值稅,現在我要沖減,怎么做會計科目?
你好 你把之前分錄寫出來看看 是怎么多計提了 才好給你說怎么沖
那么,上個月的一只年檢費用可以抵扣的,但前面會計開始是做的是借方:其他應交款,貸:現金但到這個月才抵扣,那么會計科目怎么做
你好 這個其他應交款的金額 是進項稅的金額 還是檢測費的總金額?
進項稅的總金額
你好 那你就做 借費用 進項稅 貸其他應交款 庫存現金 這樣來做 意思就是進項稅之前做到其他應交款里面去了 。 現在調整
然后這個進項稅要沖減上月多交的增值稅,寫一張寫紅字沖減,對么?
你好 你沖減多繳納的增值稅 你不是說現在才認證抵扣嗎 。 你還能沖上月多繳納增值稅?