你好,如果是內(nèi)賬就按收據(jù)做憑證,外帳先做預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖預(yù)付做相關(guān)的成本費(fèi)用。
之前付款開回來(lái)的是收據(jù),跨月了開回來(lái)發(fā)票了,這個(gè)怎么做分錄,內(nèi)外帳都該怎么做
應(yīng)收帳款,給對(duì)方開過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在回不來(lái)款了,怎么做分錄
公司付了房租押金因?yàn)榻饧s沒收回來(lái),對(duì)方開了票給我們,這個(gè)分錄怎么做?之前是借 其他應(yīng)收款-押金
之前我們弄boss直聘需要打款一筆認(rèn)證費(fèi),人事說(shuō)后期能退回來(lái),但是現(xiàn)在都跨年了都沒退回來(lái),應(yīng)該不會(huì)退了,我之前做在其他應(yīng)收款里面的,現(xiàn)在收不回來(lái)了應(yīng)該怎么計(jì)分錄?
公司今年才開始建帳,之前有筆貸款這個(gè)月還的,之前沒做帳,現(xiàn)在該怎么做賬,這筆錢現(xiàn)在從銀行里還回去了,但是之前沒做帳沒有做流進(jìn)來(lái)的帳,現(xiàn)在出去該怎么寫分錄?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求