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您好,咨詢下,我公司收到抵賬貨物一批,并取得專票,我公司在對外銷售時低于進價銷售,開票時按賣價直接開票,我看了相關信息,說是此業務應為商業折扣,應將折扣和原價在發票上體現,是嗎,還有銷項小于購進的進項,那么差額稅金是要做進項稅轉出嗎,

2020-05-24 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-24 09:58

您好,可以按商業折扣處理,但差額不需要做進項稅額轉出。

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快賬用戶4720 追問 2020-05-24 10:02

發票沒體現折扣,但規定說若不體現,則不得從銷售額中扣除,這怎么說呢

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齊紅老師 解答 2020-05-24 10:09

您好,銷售您直接按銷售金額開發票,因為抵債取得商品,毛利小于零也能夠解釋。

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您好,可以按商業折扣處理,但差額不需要做進項稅額轉出。
2020-05-24
同學你好,如果已經記賬了,以紅字信息表和收到的紅字發票為附件做一筆紅字沖抵的會計分錄。
2022-03-28
1.對的 2.按CIF價格減掉運費保費后的FOB價來確認
2020-10-15
您好,分錄對的。供應商開紅字發票就要申報進項轉出。這個科目可以有余額的,因為在 應交增值稅二級科目下,您結轉也行,結轉到應交稅金-未交增值稅
2024-05-13
?乙公司該月應繳納的增值稅稅額=-3900%2B500*100*0.9*0.13%2B50000*(1%2B10%)*0.13%2B10000*0.13%2B28250*0.13=14072.5
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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