您好,這種情況需要去大廳處理
你好,我想咨詢一下,18年企業(yè)所得稅匯算已彌補14年虧損,19年匯算金額還在,自然生成無法改動,也就是19年報表要重復彌補,如何處理?謝謝!
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應納稅所得額該如何計算?
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補虧損的,問題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業(yè)所得稅報表上都彌補了這些金額。有點不太明白,到底是怎么計算的,還可以彌補下去。麻煩老師,詳細解答一下,最好有計算過程,謝謝。
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會計準則,17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調成稍微盈利,我已經在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個疑問,1、那我17-19年的財務報表是不是也要更正申報,有老師說不更正,為什么、2、17年-19年我都是調減了營業(yè)成本和銷售費用,那營業(yè)成本調減,我的庫存商品增加,我的銷售費用調減,我的庫存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會計分錄怎么做呢,3、還有就是分別補繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
老師,光伏安裝服務公司的主營業(yè)務收入大部分是安裝費,業(yè)務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發(fā)票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現(xiàn)在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態(tài)怎么調,避免風險?。?/p>
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現(xiàn)轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬