你好,同學。 你是要什么?分錄?
4.結算本月應付工資58000元,其中a產品生產工人工資16000元,b產品生產工人工資30000元,車間管理人員工資4000元,廠部人員工資8000元。5.由工會委員會提議,經職工代表大會研究決定,董事會同意按上述工資總額的14%發放職工福利費。6.計提本月固定資產折舊5000元,其中車間2440元。廠部2560元。7.用銀行存款支付車間用固定資產修。修理費1000元。8.計算并結轉本月制造費用。(按產品生產工時分配a產品5000工時b產品7000工時)。9.
本月應付職工工資51000元,其中:生產A產品工人工資為25000元,生產B產品工人工資為15000元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為7000元。(3)按工資總額的14%提取職工福利費。(4)計提本月固定資產折舊5600元,其中車間4300元,廠部1300元。(5)支付本月車間的大修理費1500元。(6)支付本月應由廠部負擔的書報費200元。(7)以銀行存款支付車間辦公費380元。(8)月末按生產工人工資分配本月的制造費用。(9)本月生產A產品100件全部完工入庫,B產品全部未完工。(假設A產品沒有期初在產品成本)
3生產過程業務的核算。華遠公司生產B兩種產品,本月發生以下業務:(1)本月耗用料用其中生產A產品領用60000元,B產品25000元,車間一般消耗8000元,管理哥節耗用2000元。制法費用(2)根據本月工資匯總表,本月應付職工薪酬43000元,其中生產工人工資13000元(按工時分配,A產品13000小時,B產品7000小時),車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資10000元。要求:從銀行提現,發放工資,并分配應付庫存現金職工薪酬。(3)按工資總額的14%預提應付的職工福利費。(4)計提本月固定資產折舊費,其中車間6000元,廠部4000元。(5)本月車間租入一臺機器,預付當月租金300元。(6)支付本月車間設備修理費630元。(7)銀行存款支付辦公費1500元,其中:生產車間500元,廠部1000元。(8)匯總本月制造費用,按工時分配結轉制造費用。(9)月末,A產品投產100臺全部生產完工,結轉完工產品的生產成本。B產品投產60臺尚未完工
(4開出現金支票,發放上月工資50000元(5)用銀行存款3600元支付本月車間水電費(6)計提本月固定資產折舊,其中車問折日額1200元,廠部折舊額550元(7)月末分配本月工資費用,其中:A產品生產工人工資20000元,B產品生產工人工資14000元,年間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資8000元。(8)將本月發生的制造費用分配轉入“生產成本〞賬戶。(按產品生產工人工資比例分)(⑨)上述A產品100臺、B產品60臺,均己全部完工人庫,結轉其成本。(A、B應品均無期初在產品)
8.結算應付職工工資20000元,其中產品生產工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。9.提取本月份固定資產折舊16000元,其中車間固定資產折舊14000元,廠部固定資產折舊2000元根據上述經濟業務完成會計分錄。
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發票上,只退貨退了A,能只開A的負數發票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?