金額沒(méi)有問(wèn)題的不需要的
個(gè)稅app上點(diǎn)擊“我要查詢”,再點(diǎn)擊“收入納稅明細(xì)”,顯示已申報(bào)稅額,這樣的話我還需要操作別的嗎
老師,想查個(gè)稅系統(tǒng)個(gè)人申報(bào)收入具體明細(xì)金額,應(yīng)該怎么樣操作?我點(diǎn)擊這個(gè),上面顯示的是這個(gè)。
老師,一般納稅人,前幾個(gè)月,有個(gè)買稅控盤440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了,但是一直沒(méi)有銷項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,期末余額顯示440元,這個(gè)月有銷項(xiàng)需要抵扣了,我該怎樣操作
21年收入7萬(wàn)7千多,查個(gè)人所得稅匯算申報(bào),按app指示最后出現(xiàn)享受免申報(bào),點(diǎn)擊后完畢后,查詢并沒(méi)有出現(xiàn)綠色已完成字樣,應(yīng)納稅額是350多,請(qǐng)問(wèn)我這是完成申報(bào)了嗎?
申報(bào)個(gè)稅換了一個(gè)電腦,人員信息已經(jīng)采集了也報(bào)送稱成功了,專項(xiàng)附加扣除各個(gè)項(xiàng)目是零,是否還得進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除,如果要,怎么操作,到填寫工資薪金這個(gè)界面的時(shí)候,填寫收入時(shí),姓名,身份證號(hào)碼填上去保存不了,收入能填上,點(diǎn)擊保存時(shí)有顯示納稅人員信息不全保存不了。拜托老師說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?