你好! 可以的
經(jīng)過計(jì)算,應(yīng)補(bǔ)稅額超過400元,但是年收入不足12萬,單位也預(yù)繳了個(gè)稅,個(gè)稅App顯示的享受免申報(bào),是不是就不用再繳納應(yīng)補(bǔ)稅額了
匯算清繳是否年收入不超過12萬或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的可享受免申報(bào)嗎?
個(gè)稅申報(bào)交的有社保,是不是各個(gè)公司合計(jì)金額不超過12萬就不用交個(gè)稅,為什么稅局算好的超過6萬了得補(bǔ)稅,但是計(jì)算時(shí)顯示享受稅收優(yōu)惠,點(diǎn)擊享受稅收優(yōu)惠之后顯示交款0元,個(gè)稅超12萬不用交錢嗎
老師,年收入超過12萬了,匯算清繳需要補(bǔ)繳的不足400,是不是就不要申報(bào)不用補(bǔ)稅
個(gè)稅申報(bào)上說的,如果需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過12萬元,或者匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元,且依法預(yù)繳稅額的,可點(diǎn)擊享受免申報(bào)。是什么意思呢?
我們租的辦公室交押金,對(duì)方開了收據(jù)給我們,要求我們退租的時(shí)候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規(guī)定這個(gè)收據(jù)原件在退押金的時(shí)候要還給對(duì)方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎?老師,我想問個(gè)問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?
老師,24年漏計(jì)提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
買一臺(tái)二手筆記本電腦價(jià)格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請(qǐng)發(fā)票額度不通過,說沒報(bào)印花稅和個(gè)稅,個(gè)稅是代賬公司搞的,4月18日過了時(shí)間啊,然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的,這個(gè)月也申報(bào)不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是實(shí)際的價(jià)格 期望值價(jià)格1900入賬 后面的銷項(xiàng)稅怎么又是合同價(jià)2000來算銷項(xiàng)?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請(qǐng)高新,還沒通過,報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除嗎
直接點(diǎn)擊享受免申報(bào)就可以了是嗎
你好! 是的。