借無形資產 8712.87,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 87.13 貸銀行,攤銷做借管理費用 8712.87/2/12 貸累計攤銷,可以按2年攤銷
老師您好,請問本位本月買了財務軟件8712.87,進項稅87.13銀行存款支付,會計分錄,和攤銷的會計分錄怎樣做?
老師,向您請教一個問題。公司2018年12月有一筆主營業務成本做了長期待攤費用并且做了長期攤銷,當時銀行支付了款項未掛往來單位。 2020年11月需要調整分錄做主營業務成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長期待攤費用 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸方:銀行存款 請問一下這個分錄長期待攤費用應該怎么調整至主營業務成本并且掛上往來單位呢?謝謝
你好。老師,我沒有長期待攤這個會計科目,我的會計分錄只能用預付賬款處理:借預付賬款,貸銀行存款。結轉成本,借主營成本貸預付賬款。這個是技術服務費攤銷,金額比較大,年限是12個月,2月支付的款項,請問從當月還是次月攤銷成本里面,謝謝。
請問老師,以銀行存款支付下年度保險費13200元,攤銷本月應負擔1100元,怎么做會計分錄
老師,您好,請問企業購買了體育用品,會計分錄怎么做?是以下這種嘛? ①借:庫存商品,貸銀行存款,②借:其他業務成本,貸:庫存商品
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎