你好,小規(guī)模增值稅率3%
施工工程中的材料費(fèi)和施工費(fèi),會要開發(fā)票是幾個點(diǎn)開出去,小規(guī)模
老師 小規(guī)模工程公司工程施工-材料費(fèi)年底余額有30幾萬沒結(jié)轉(zhuǎn),這個有沒什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?每個月材料票比開發(fā)票金額大
小規(guī)模納稅人開票 工程施工費(fèi)用 是幾個點(diǎn)
老師 小規(guī)模 開出去免稅 300w。我開出的發(fā)票:建筑服務(wù)*某某中學(xué)樓智能化設(shè)備采購及施工工程。實(shí)際項(xiàng)目由包含硬件和施工費(fèi)服務(wù),那我開進(jìn)來的成本票,對硬件和施工費(fèi)的比例有要求說不能超過多少嗎 合同有清單 那我材料是不是直接按照清單來 那施工費(fèi)的比例呢
我公司提供工程施工服務(wù),施工過程中有用到相關(guān)材料,開票怎么開?材料和人工不分開,對方只要施工發(fā)票即可9%,這樣合規(guī)嗎?如果可以的話,我的進(jìn)項(xiàng)材料及人工比例多少比較合適?也就是一張施工發(fā)票我要多少材料
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那一般納稅人呢,怎么看自己是不是是小規(guī)模
一般納稅人13%和 9%,申報(bào)表上可以看