你好,計提工資時借:主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬--工資,支付時,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款
勞務派遣公司支付工資的分錄為借:其他應付款—人工費。貸:銀行存款 計提工資時借:主營業(yè)務成本 貸方應該填什么
物業(yè)公司,支付員工工資要先計提:借:主營業(yè)務成本-人工勞務費,貸應付工資,支付時:借:應付工資,貸:銀行存款,對吧 那請問支付外包保潔公司的工資,是不是這樣做 借:主營業(yè)務成本-人工勞務費,貸:銀行存款?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入~服務費 應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~單位負擔的社保 發(fā)工資時 借:應付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應交稅費~個人所得稅 其他應收款~個人社保 交社保時 借:應付職工薪酬~單位負擔的社保 其他應收款~個人社保 貸:銀行存款
老師好:個人掛靠建筑勞務公司,轉(zhuǎn)入勞務公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應付款,替發(fā)工人工資分錄:借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 ,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,分錄對嗎,如何沖其他應付款,有什么風險嗎
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區(qū)可以線上辦理嗎?
會計到到期末了需要計提什么東西,需要結(jié)轉(zhuǎn)什么東西?
個人卡付款,開專票,每次開票金額5000左右,請問這種情況怎么辦
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個月的公戶收入,自己轉(zhuǎn)到自己私人卡上了,一個1000一個400,法人備注的是工資,我那個月申報的工資數(shù)是2560,請問這個我要怎么做賬
老師,中標通知書發(fā)出后7個月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶進一筆1分錢,顯示財付通認證進賬,貸方應記什么科目
簡述審計風險模型,謝謝老師
整個工廠打包出售沒有走公賬,沒開發(fā)票該怎么辦
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?