你好!什么原因退回?開發票了嗎
老師我公司去年裝修購進了固定資產,當初是含有設計費的,后面安裝好了筆轉入了固定資產,今年該公司又把設計費給退回來,我現在收到錢要怎么弄,進項稅要轉出嗎,要沖紅之前進的那筆嗎,既然已進固定資產了那折舊的要減出嗎,這些分錄該怎么做
老師,我想問一下我們企業從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應該資本化的,但是錯記到財務費用中了,最終導致固定資產金額變小了,相當于提前確認了固定資產的折舊,所以要納稅調增,那么以后年度我的固定資產計算需要加上納稅調增的這部分嗎,還有以前進行的納稅調增在固定資產真的發生減值時需要在進行納稅調減嗎,我有點蒙了
老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉入固定資產,我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉進固定資產嗎(發票還未到),分錄該怎么做
老師你好,我去年買了一臺機器單,是這個機器,買回來就直接加工的,我就有了進項發票,就是長期分攤費用,應交進項稅,應付某某公司,但是我沒有折舊,現在我已經供完了,那我現在怎么計提這個固定資產折舊后面要交什么費用嗎?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
此題分錄咋寫還有不能帶來經濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?