你好,現在補提就行,借管理費用-折舊費用,貸固定資產-累計折舊22909
老師,22909筆記本電腦 我做固定資產了,一次性折舊怎么處理呢?2019年11月入賬的,結果2019 12月份忘記一次性計提折舊了
我們是個體工商戶餐飲行業的,我們九月份購入了好多固定固定資產,十月份全部計提到了,累計折舊,一次性計入費用了,我現在要把他再一年折舊完,我現在怎么做賬務處理呢
老師,固定資產21年1月份入賬的,忘記計提折舊了,我應該怎么處理呢
老師,7月份已經提足折舊的固定資產,提到了10月份 做相反分錄的時候,可以在本月一次性把多提的3個月折舊額,記入一筆分錄嗎? 還是要每個月分開計提?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
跨年度了沒事嗎
這個要在附注里面做說明,附注做出說明
2020年現在補提了,要不要填固定資產加速折舊優惠明細表呢?
需要填寫的,這個要在固定資產明細表填寫,然后附注說明這個會計事項,
第一季度里沒有資產明細表填寫的
那就在這個季度填寫
怎么填寫呢
是這樣嗎
是這樣嗎
對的這樣填寫是可以的
那老師 接下來第二季度第三季度第四季度還需要填固定資產加速折舊表嗎?2021年 2020年還要填嗎?
你好,這個填寫一年,一般情況下,金額不大一年填寫即可
跟金額有關系嗎?
金額太大,一般2-3年寫完,有關系
是怎么衡量的,有標準嗎
這個沒有衡量標準新會計準則