你好,最好是把收據(jù)與銀行回單一起附上作為借款分錄附件
老師,我們公司向其他公司借款,做記賬憑證的時(shí)候后面只要附銀行回單就可以了吧?(回單上備注的有“借款”)我們手開(kāi)給對(duì)方的收據(jù)不用附了吧
老師您好,我咨詢一下,我公司注冊(cè)資金到位后,有單位和個(gè)人分別向我們公司借款,需要什么手續(xù)?記賬時(shí),借:其他應(yīng)收款-單位(或個(gè)人),貸:銀行存款這樣做分錄嗎?附件有銀行付款回單,還需要放什么?麻煩老師指教,謝謝!
老師 我想問(wèn)下哈 公司銀行賬戶間互轉(zhuǎn)款 這樣記賬憑證只需要做一個(gè)銀行的就可以對(duì)吧?那后面的附件附幾張呢 這兩個(gè)銀行的回單都要附嗎?
老師您好,我們公司的職工用借款申請(qǐng)單,向公司借款用于公司的門店保證金,保證金后期會(huì)退回,過(guò)了幾天之后,該職工用對(duì)方收到這筆保證金的收據(jù)來(lái)核銷他的借款,老師,應(yīng)該不可以這么操作吧?
老師,我們是物業(yè)公司每次都是先給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,他們過(guò)段時(shí)間再給我們錢,這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票,只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師 員工費(fèi)用類的報(bào)銷,在轉(zhuǎn)錢的時(shí)候不小心備注成工資了,怎么辦
你好,可以退回,然后重新轉(zhuǎn)賬備注成正確的用途
老師,我們買的固定資產(chǎn)價(jià)格是10964,可能直接結(jié)轉(zhuǎn)為費(fèi)用,不折舊了
你好,你的意思是一次性計(jì)提折舊 嗎?
是的
你好,一次性計(jì)提折舊 ,從購(gòu)進(jìn)次月做一筆折舊分錄就是了