你這個(gè)啥情況,退貨嗎,還是啥
老師,小規(guī)模2020年開了一張跨年的紅票 借 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸 收入和稅 負(fù)數(shù) 借 成本 負(fù)數(shù) 貸 商品 負(fù)數(shù) 這樣對嗎,今年的匯算清繳我需要哪里調(diào)整嗎
當(dāng)年開了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
請問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫,開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對嗎,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
小規(guī)模納稅人,去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當(dāng)時(shí)開多了,現(xiàn)在紅沖,是按原分錄紅字嗎?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。然后還需要沖成本或其他嗎?
老師,我現(xiàn)在要紅沖23年一筆收入發(fā)票,我的分錄24年記一筆借:調(diào)整以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)金額 再在23年匯算清繳表上把收入改了 這樣操作對嗎老師
老師同一供貨商如果只掛一個(gè)往來,用預(yù)付好還是應(yīng)付好
老師,公司滅火器的更換費(fèi)用1288元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,個(gè)稅申報(bào)上填贍養(yǎng)老人,那不是獨(dú)生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
老師,液化氣銷售就是民用的那種,今年到期了證辦不出來,然后管燃?xì)獠荒芊饬耍麄儸F(xiàn)在是直接把客戶灌氣拿去另外有證的那里灌的氣,就是收個(gè)手續(xù)費(fèi),象這種情況公司還做收入嗎?我們是算別公司的代銷點(diǎn)嗎,證到期了辦不出來開不了成本票,我現(xiàn)在公司要怎么處理
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣一次入主營業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個(gè)在建的水廠項(xiàng)目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗(yàn)收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗(yàn)室里面的設(shè)備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個(gè)科目呀
快手收了稅,在個(gè)人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
不是時(shí)抬頭信息給錯(cuò)了,跨年了告訴我不對,對方?jīng)]入賬,年后給的我 老師,您看看我這我你情況應(yīng)該怎樣處理,目前我還沒有匯算清繳
只是發(fā)票開錯(cuò),這個(gè)不是金額,那不做賬,你這個(gè)之前做收入,開紅字發(fā)票之后再開藍(lán)字,這個(gè)發(fā)票貼19年賬上就可以,
沒開藍(lán)票 相當(dāng)于多開了收入票,然后跨年紅沖了
多開發(fā)票,你這個(gè)之前那個(gè)做收入需要納稅調(diào)減,這個(gè),這個(gè)做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 ,負(fù)數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
多結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整