不包括上期,本期指的是2019.1-12月累計(jì)數(shù),
老師好,我們就最近會(huì)計(jì)學(xué)結(jié)課了,老師讓做利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,我不知道利潤(rùn)表年報(bào)的本期金額要加上期金額嗎,就是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我這個(gè)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額對(duì)不上,不知道要怎么去查,是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末要加上年初數(shù)呢?可年初數(shù)是負(fù)數(shù)呀?
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤(rùn)的金額是一樣的吧?期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額嗎?
老師,固定資產(chǎn)結(jié)賬與結(jié)轉(zhuǎn)損益了,不做期末結(jié)賬先導(dǎo)報(bào)表會(huì)有影響嗎?我要導(dǎo)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對(duì)賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費(fèi)用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經(jīng)過A的賬戶,我應(yīng)該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入?
天府通辦怎么改手機(jī)號(hào)
老師好 提取的年終獎(jiǎng)在申報(bào)企業(yè)所得稅表里,管理費(fèi)中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯?duì)被審計(jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致,可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計(jì)入營業(yè)外收入
企業(yè)支付50000專利技術(shù)用于生產(chǎn),無殘值,計(jì)提時(shí) 借:制造費(fèi)用-專利技術(shù)416.67 貸:累計(jì)攤銷416.67 請(qǐng)問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計(jì)劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個(gè)產(chǎn)品銷售訂單,計(jì)劃部會(huì)分批完成的,假如10000個(gè)產(chǎn)品,計(jì)劃部分4個(gè)批次工單完成