你好 已經受理了的話 就要去稅局那邊辦理撤訴的。 如果只是不小心 你就需要去稅局情況說明 避免到時稅局找對方企業
我前不久幫別人檢查個人稅務的時候 不小心申訴了已經告訴 然后現在人家聯系我讓我撤訴 然后我經過查看App已經被受理了 還怎么辦 我和另外一個人會承擔什么責任
老師您好,我想問下就是我們是一家勞務公司,然后沒有實際業務發生,有時候會幫別的公司開票什么的,這些公司和我這個公司一樣,都是集團旗下的子公司,他們開完票之后我們財務總監都會給我一些人員,我做成工資當成本,現在是我每次就是做走賬工資的時候不是要發放嗎,每次都用現金,已經2次了,然后我就有點擔心,不知道一直用現在走賬發工資是否合理呢
你好老師,公司給有個工人報了一個月工資4800多,但是稅務局給的名單讓他補個稅,他登錄后才發現另外還有兩家公司也在給她報,而且工資都報的高,當時他說不認識有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補稅了,現在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會承擔給他補個稅啊,不明白為什么我們就報了一個月稅務局讓我們補呢
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業務收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結果聯系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認我們不要所以有2個月的憑證報表已經沒有了。現在距離注銷公司已經半年了,當時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經驗也不夠專業而不知道去拿這些會計資料,現在怎么辦呢?很害怕
一公司是做滑雪場,旅游,餐飲,現老板的一家公司是投資地產做養老院的私企找會計,但我在天眼查看歷史涉及訴訟案很多都是這個公司為被告,看著這個公司發展前景都不錯,一方面是在我們當地離市中心比較偏遠的小山頭,所以可能就招不到人,但我家相對近,他們有通勤車,唯一就是我看到天眼查看歷史涉案信息,我已昨天面試了,人事主任覺得我可以,明天讓我再去跟他們老板見面說確定下來,但就是這個投資地產的公司歷史涉及訴訟案多,金額也大,想問一下哪位老師我去這個公司做會計有無風險?他們說是有財務總監和財務經理,但招聘信息也有在招財務總監
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.,要全程
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
老師你好,出口的產品,有消費稅該怎樣處理呢?麻煩請懂消費稅的老師幫忙解答一下。
開發票的收入要記應收賬款還是主營業務收入