這個的話,也是可以的哦
不知道疫情期間是百分之一,還是按照百分之三開的,而且開出去的發(fā)票財務(wù)已經(jīng)做賬 不能作廢了怎么辦
我開錯票 稅率百分之一 但是總金額開成了百分之三稅率的金額 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許我作廢 說要對方公司開一個證明,我無法提供,他們建議我開百分之三的稅票,我公司說不能這樣開 現(xiàn)在不知道怎么辦
不知道疫情期間發(fā)燒稅點(diǎn)百分之一,按百分之三開的,發(fā)票是外地的拿不回來了,不作廢可以嗎?
增值稅納稅申報表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額百分之三。這個填寫開票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開的普通發(fā)票。
下來一個600萬的項(xiàng)目,開具了稅率為9個點(diǎn)的增值稅發(fā)票。有百分之65的成本有進(jìn)項(xiàng)票據(jù),有農(nóng)民工工資百分之35,請問這個百分之35的工資可以用來做成本外 還可以抵掉剩下的要交的百分之35的進(jìn)項(xiàng)稅不
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?