銷售發票開了負數嗎
老師好 請問年末暫估入庫 并且結轉成本了 一月份發生銷售退回怎么做分錄呢
請問:勞務公司做了銷售,開了銷售發票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結轉成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數結轉成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
老師,暫估入庫的產品銷售了,結轉成本怎么做分錄呢?跟正常一樣嗎?
老師 暫估入賬沒有結轉銷售成本發生退貨 借:庫存商品-暫估入賬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入賬(紅字) 暫估入賬結轉了銷售成本發生退貨完整分錄是什么啊?
老師,請問當月有暫估入庫并做為成本出庫了,次月收到發票沖暫估,已結轉成本的分錄要沖了重做嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利