你好 你多繳納了稅費。你要減少你的成本或者 增加你的收入才會產生多的利潤 抵減你的3.62
年報中本年應補(退)所得稅額為負數,怎么調為0。小規模18年多交了所得稅3.62元,19年做收入已經把3.62稅款抵了,為什么在19年年報中本年應補(退)所得稅額為-3.62呀
我公司去年虧損,在匯算清繳時,主表中應納稅所得額為負數,然后主表中自動計算出本年應補(退)所得稅額也是負數。這個怎么調整呢?
3、某企業2×18年“遞延所得稅資產”年末余額為5萬元,“遞延所得稅負債”年末余額為0。2×19年,有關資料如下:資產負債表中“預計負債”項目的期末報告價值為8萬元(上年度確認的與產品保修費用有關的預計負債為20萬元,本年實際發生保修費用支出12萬元):“存貨”項目的期末報告價值為70萬元,當年計提存貨跌價準備10萬元:稅前會計利潤為90萬元,所得稅稅率為25%,其他資料略。要求:根據上述資料,計算或回答下列問題(金額單位:萬元):(1)2×18年年末可抵扣暫時性差異;(2)2×19年應交所得稅;(3)2×19年年末可抵扣暫時性差異;(4)2×19年資產負債表中“遞延所得稅資產”項目的期末數;(5)2×19年度利潤表中的“凈利潤”。
老師,公司最近幾年虧損在進行匯算清繳時納稅調整后的所得為負的17萬多,匯算當年申報過500多的企業所得稅,總得下來本次匯算本年應補退稅額為557,如果我當年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負的557申報稅局會退稅嗎還是?
企業所得稅年度申報,所有表填完了,企業所得稅納稅申報表(A類)表中,最后實際應補(退)所得稅額為-449.68元,應該怎么辦,能提交申報嗎
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師