你好,按照百分之25計算的呢
個人掛靠公司做的工程,要求提供800萬成本票還差二佰萬,如果不提供材料要直接算利潤要交多少稅
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結款,我開出100萬的發(fā)票,銷項稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進項稅是13%的有108141.59,那么我進項比銷項多,我們公司正常是控制稅負3個點,是這一次不交稅呢,把這個進稅留到下次,別人比如提供我進稅少來用呢,還是就是直接還是安3個點交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€工程最好按個總的來控制好呢?)
請問一下,別人掛靠我們公司,開9%發(fā)票,材料人工大慨占比多少?還有增值稅、企業(yè)所得稅、工會等大慨交好多比較合理? 如果 交8個點企業(yè)所得稅,比如1700萬收入,材料對方提供752萬,稅97萬可以抵扣,其余人工646萬普票,費用34萬普票,增值稅要交好多,企業(yè)所得稅交好多,工會交好多,
老師,別人掛我們公司100萬的工程,給我們提供的材料票和人工費比例是多少合適,材料占40%,人工60%是不是合理,如提供了100萬的票給我們,那企業(yè)所得稅還需不需要,扣多少合適?
老師,我們掛靠別人做一個環(huán)保工程項目:428萬中標價,掛靠公司要求至少開92%的成本票,我第一次做建筑行業(yè)的會計:1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石這些是不是很少能取得專票?2.人工費要提供30%:人工費讓勞務公司弄,那勞務費發(fā)票是不是也基本沒有專票?3.那我這個增值稅進項這塊怎么籌劃呢
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的