您好,您看下稅務(wù)證書是否被電腦識別了。右鍵我的電腦,然后有個設(shè)備管理,點擊看是不是有感嘆號
勾選發(fā)票,提示當前瀏覽器加載 稅務(wù)安全證書應(yīng)用客戶端:不成功,應(yīng)該怎么解決?當時瀏覽器是ie
我是杭州的。為專用發(fā)票扺扣認證。點擊增值稅平臺進入。輸入密碼、登陸,卻出現(xiàn):1、當前瀏覽器為:chrOme:2、當前瀏覽器加載稅務(wù)安全證書應(yīng)用客戶端:不成功。無法認證。請問老師如何解決。謝謝
請問登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(湖南),提示瀏覽器加載稅務(wù)安全證書應(yīng)用客戶端不成功要咋處理啊?
當前瀏覽器為:chrome 2、檢測到您安裝的稅務(wù)安全證書應(yīng)用客戶端不是最新版本,請下載安裝最新版本!
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺提示:當前瀏覽器加載稅務(wù)安全證書應(yīng)用客戶端:不成功
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應(yīng)交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應(yīng)納稅額
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應(yīng)交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業(yè),想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個借用A公司的協(xié)議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應(yīng)付款可以填報負數(shù)嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營,該交的稅都交了,為什么會稅務(wù)局要求雙隨機自查?
沒有
那您1.檢查是否聯(lián)網(wǎng) 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,需要聯(lián)網(wǎng)才能操作,所以先檢查一下自己的網(wǎng)絡(luò)是否能正常使用。 2.更換瀏覽器 不推薦使用IE瀏覽器,推薦使用谷歌、搜狗、360瀏覽器登錄。
都試了,還是不行
1.更改瀏覽器運行模式 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺時,瀏覽器需在極速模式下運行。 2.檢查證書密碼是否正確 進入發(fā)票勾選平臺的時候,需要輸入正確的密碼,如果密碼錯誤了,也是沒有辦法登錄成功的。 3.未正確安裝驅(qū)動 首次使用增值稅發(fā)票選擇確認平臺的時候,需要先正確安裝驅(qū)動,如果后期出現(xiàn)登錄不成功,也有可能是驅(qū)動被破壞,這時候需要登陸稅捷官網(wǎng)重新下載、安裝驅(qū)動。