給員工繳納的社保費應在“支付給職工以及為職工支付的現金”中列示。 管理費用一般就是經營活動現金流出。 其他應收款通常也是屬于經營活動的,但還是要區分一下你里頭具體核算的是什么內容。
老師,支付社保,現金流量表選支付各項稅款,還是支付給職工為職工支付的現金?管理費用、其他應收款對應的現金流量表是什么?
老師代扣代繳員工個稅,現金流量選哪個項目?支付的各項稅費還是支付給職工以及為職工支付的現金?
勞保用品支出,選的現金流量項目是經營現金流量支出/支付給職工以及為職工支付的現金?
職工報銷探親路費,現金流量選什么呢,是支付其他與經營相關還是支付給職工以及為職工支付的現金
老師,我們做的管理費用職工福利現金流量表應該選擇支付給職工以及為職工支付的現金嗎?還是支付其他外部經營活動有關的現金?
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
其他應收款,支付的代付員工保險
其他應收款,支付的代付員工保險,不選支付的稅費唄?
管理費也是社保費
你放到其他里面核算吧