這個的話,你可以到季末再計提的哦
老師,小規模月末要計提企業所得稅嗎?但是我以前年度是虧損,1月份現在利潤總額是正的,還是到季度末再計提?
你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當年利潤總額計提企業所得稅嗎?還是在填寫企業所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業所得稅?意思就是年末計提企業所得稅是根據年末利潤總額計提還是根據彌補以前年度虧損后來計提?
小規模企業所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬???
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度
季末如果利潤總額還是正數就自己算出應交所得稅去計提是嗎
其實吧,你就算不計提,也是可以的哦。畢竟,企業所得稅的話,年度匯算清繳,才是關鍵哈。而且,以前年度的虧損,是可以用一季度的利潤去彌補的哦
前兩年利潤總額是負的,不能直接彌補虧損嗎?只要季度利潤總額為正數,就得計提并且申報預繳嗎?那多繳納的部分要怎么退回來呢
我剛才說了,可以彌補的呀