看截圖你們銷(xiāo)售是這個(gè)吧?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷(xiāo)售了一批酒精,用于疫情防控用的消毒用酒精,稅收編碼用哪個(gè)
某酒廠(增值稅一般納稅人)2019 年 6 月購(gòu)進(jìn)酒精,取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 ,注明價(jià)款 80 萬(wàn)元,增值稅 10.4 萬(wàn)元。生產(chǎn)領(lǐng)用其中的 70%用于生產(chǎn)白酒。本月銷(xiāo)售白酒30 噸,取得不含稅銷(xiāo)售額 60 萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物押金 5. 65 萬(wàn)元。該酒廠6 月應(yīng)納消費(fèi)稅為( ) 萬(wàn)元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 (1)本月生產(chǎn)食用酒精一批,該批食用酒精的20%用于直接銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元。(提示:酒精為非應(yīng)稅消費(fèi)品) (2)該批食用酒精的20%作為酒基,配制葡萄酒210箱,其中:本月銷(xiāo)售給甲公司180箱,每箱不含稅售價(jià)0.2萬(wàn)元;開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元。本月銷(xiāo)售給乙公司20箱,每箱0.3萬(wàn)元。開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元、稅額0.78萬(wàn)元。 (3)將剩余10箱葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,酒心巧克力采用賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售,不含稅總價(jià)為20萬(wàn)元,貨已經(jīng)交付,合同約定12月31日收款。
三江白酒釀造有限公司(系一般納稅人)2019年7月發(fā)生的有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)如下(1)5日,以存款購(gòu)進(jìn)酒精(酒精所用原料為糧食)一批人庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額為500000元、稅額為65000元。(2)18日,生產(chǎn)A牌白酒領(lǐng)用上述購(gòu)進(jìn)酒精的60%。(3)25日,銷(xiāo)售自產(chǎn)A牌白酒20噸,取得不含稅銷(xiāo)售額為400000元,并收取白酒包裝物押金為45200元,款項(xiàng)均收存銀行。要求:(1)計(jì)算該公司2019年7月應(yīng)納的消費(fèi)稅(2)編制該公司2019年7月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人生產(chǎn)使用酒精一批,其中將50%用于銷(xiāo)售,取得不含增值稅銷(xiāo)售收入為10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅怎么計(jì)
個(gè)人安裝門(mén)窗服務(wù)向稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,怎樣開(kāi)才能避開(kāi)20點(diǎn)的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。這題沒(méi)讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時(shí)2010年購(gòu)入的挖掘機(jī)按多少稅率交增值稅
老師,填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí),計(jì)提的金額是50萬(wàn),如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬(wàn)吧,那稅收金額也是50萬(wàn)是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對(duì),主要看借方還是貸方?看那個(gè)方向是還沒(méi)開(kāi)票?感覺(jué)不好核對(duì),因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬,一個(gè)是只入不含稅金額,那我怎么核對(duì)?是對(duì)余額還是發(fā)生額!對(duì)那個(gè)方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請(qǐng)教請(qǐng)教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒(méi)有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報(bào),現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時(shí)該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票,開(kāi)給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問(wèn)題,勞務(wù)派遣公司無(wú)工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目?
是的
好,那你按這個(gè)開(kāi)吧,