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老師 :想向你請教下11月份時有一份進項發票認證后沒收到發票,客戶那邊說要作廢,就在11月份時在申報作進項轉出了,今年1月份又開了紅字發票,現在需怎么做呢?

2020-03-03 14:15
答疑老師

齊紅老師

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2020-03-03 14:17

你好,同學。 你現在之前的進項正常的做進轉出就可以, 負數發票,你根據發票金額做負數分錄處理就可以了

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快賬用戶7771 追問 2020-03-03 14:45

老師 可是如果這樣進項稅不就減了2次嗎?現在申請了進項稅金退回,但做分錄時地方稅、附加稅還有城建稅不知道入什么科目

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快賬用戶7771 追問 2020-03-03 14:49

603.46請問怎么入

603.46請問怎么入
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齊紅老師 解答 2020-03-03 14:55

比如你之前收到發張專票金額100,稅13,那么你之前13做了進項抵扣,現在你收紅字這個就不可抵扣。你是 借 Xx 113 貸 Xx 費用 100 應交稅費 進轉出 13 附加稅這個不影響,這是根據你當期應該交的增值稅計算處理的

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你好,同學。 你現在之前的進項正常的做進轉出就可以, 負數發票,你根據發票金額做負數分錄處理就可以了
2020-03-03
?你好? ? 你小規模 都不需要認證進項稅的哦 。? 你現在是一般納稅人了嗎??
2021-01-12
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
同學你好 附表二里面轉出
2021-09-08
你好學員,稍等一下的
2022-12-03
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