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500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性扣除,該如何做賬呢?老師

2020-03-02 21:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-02 21:26

你好,您可以參照下面的例題 例:A企業(yè)為一般納稅人,2018年6月購(gòu)入一臺(tái)價(jià)值500萬(wàn)元(不含稅價(jià)500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)元)的設(shè)備,會(huì)計(jì)上按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為5年,假設(shè)殘值為0。假如企業(yè)在匯算2018年企業(yè)所得稅時(shí)一次性扣除。假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。會(huì)計(jì)處理如下:(單位:萬(wàn)元) 1.購(gòu)進(jìn)設(shè)備時(shí) 借:固定資產(chǎn)——某設(shè)備 500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80 貸:銀行存款 580 2.到2018年末計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用等 50(500÷60*6) 貸:累計(jì)折舊 50 3.2018年度企業(yè)所得稅匯算 2018年應(yīng)納稅所得額調(diào)減450萬(wàn)元(500-50)的遞延所得稅會(huì)計(jì)處理: 借:所得稅費(fèi)用 112.5(450×25%) 貸:遞延所得稅負(fù)債 112.5 4.2019年的處理 調(diào)增應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元,遞延所得稅會(huì)計(jì)處理: 借:遞延所得稅負(fù)債 25 貸:所得稅費(fèi)用 25

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2020-03-02
賬上還是按月折舊,不是直接一次做費(fèi)用,這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有說(shuō)一次做費(fèi)用這個(gè)說(shuō)法,借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2020-03-02
你好同學(xué)借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊500萬(wàn)這樣做
2021-04-15
你好你看這個(gè)截圖這個(gè)截圖?
2021-07-14
您好,前面賬載金額按您帳的的固定資產(chǎn)原值,本年折舊和累計(jì)折舊填寫(xiě),您在計(jì)稅基礎(chǔ)的本年折舊里面填固定資產(chǎn)的原值 ,也就是一次性計(jì)提折舊了,累計(jì)折舊也是這樣的,這樣第一年讀就納稅調(diào)減,以后年度的時(shí)候,計(jì)稅基礎(chǔ)里面本年計(jì)提折舊就是0,再納稅調(diào)整增。
2022-01-17
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