在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅 同時這筆收入也要交印花稅
老師 我們公司是生產純凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的:借:其他應付款-----財政補貼 貸:以前度損益調整 貸:應交稅金---應交增值稅 ----銷項稅 專管員說這個財政補貼相當于我們的無票銷售 這是不是也要交印花稅呢?
以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產潔凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產潔凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
老師,如果發現18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現在20年調整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現金 30 ,這樣對?這樣調整要不要用到以前年度損益調整這個科目??還是??
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些