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公司是生產潔凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的 借:其他應付款----財政補貼 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?

2020-01-07 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-07 17:26

在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅 同時這筆收入也要交印花稅

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在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅 同時這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
你好,是的,需要繳納印花稅,計提銷項稅額
2020-01-07
是的,這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
你好,這個問題已經回復你
2020-01-07
借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。
2025-03-12
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