當(dāng)月出庫(kù),銷售出去的商品 購(gòu)入的價(jià)格知道嘛
老師,現(xiàn)在我們工廠有點(diǎn)亂,庫(kù)存商品的入庫(kù)單沒有,只有出庫(kù)單,各種產(chǎn)品的工時(shí)也沒單獨(dú)統(tǒng)計(jì),我現(xiàn)在手里只有統(tǒng)計(jì)做的一個(gè)入庫(kù)表格,我該怎么算成本?
老師,現(xiàn)在我們工廠有點(diǎn)亂,庫(kù)存商品的入庫(kù)單沒有,只有出庫(kù)單,各種產(chǎn)品的工時(shí)也沒單獨(dú)統(tǒng)計(jì),我現(xiàn)在手里只有統(tǒng)計(jì)做的一個(gè)入庫(kù)表格,我該怎么算成本?
老師,現(xiàn)在我們工廠有點(diǎn)亂,庫(kù)存商品的入庫(kù)單沒有,只有出庫(kù)單,各種產(chǎn)品的工時(shí)也沒單獨(dú)統(tǒng)計(jì),我現(xiàn)在手里只有統(tǒng)計(jì)做的一個(gè)入庫(kù)表格,我該怎么算成本?
老師,現(xiàn)在我們工廠有點(diǎn)亂,庫(kù)存商品的入庫(kù)單沒有,只有出庫(kù)單,各種產(chǎn)品的工時(shí)也沒單獨(dú)統(tǒng)計(jì),我現(xiàn)在手里只有統(tǒng)計(jì)做的一個(gè)入庫(kù)表格,我該怎么算成本?
我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫(kù),也沒有出庫(kù),按照正常的要把工資計(jì)入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫(kù),生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這種情況怎么處理呢
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
有單子 這個(gè)有
按你銷售出去的你入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后剩余的庫(kù)存你可以盤點(diǎn)下入庫(kù)的
那不同的產(chǎn)品 怎么算成本,比如我們是紅薯干公司,有條和片兩種產(chǎn)品 怎么區(qū)分這兩個(gè)人工 好像沒有具體的工時(shí)計(jì)算
你可以按原材料耗用量來分?jǐn)偟?就跟你的制造費(fèi)用一樣的
啊 好難啊,我是小白,本身就不會(huì),還讓我算成本,還數(shù)據(jù)不全,我問都不知道怎么問
比如做成條領(lǐng)用了多少原材料 做成片用了多少
剛開始辦廠的時(shí)候,車間的裝修費(fèi)當(dāng)時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的時(shí)候,大部分都是計(jì)入制造費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用也是產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是吧
看下這個(gè)
不可以的,籌建期的費(fèi)用不可以記,制造費(fèi)用。
應(yīng)該是管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
那我要怎么弄,如果按照我這樣的,成本肯定要大
然后呢,該怎么操作?直接轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目余額怎么辦
按月分?jǐn)偅畹腿?三年之后這個(gè)不會(huì)有余額的。
哦哦 我明白了,老師您說的這個(gè) 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 這個(gè)就是分?jǐn)倳r(shí)候的是吧?不論是不是車間的裝修,都統(tǒng)一歸納到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面,業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候 是這樣記錄,攤銷的時(shí)候是這樣對(duì)吧?您看下
籌建期是的不分車間還是后勤?
老師那我這樣做對(duì)了吧 除了那個(gè)廠房租金,廠房租金還是要分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用和制造費(fèi)用對(duì)吧
進(jìn)入了營(yíng)業(yè)期,租金分?jǐn)傂枰种圃熨M(fèi)用和管理費(fèi)用
老師 還有一個(gè)問題,就是我計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)以后,后期沒有什么計(jì)稅方面 或其他方面的問題吧
你有發(fā)票抵扣所得稅就可以