季度末需要計提所得稅費用,下月繳納
預繳季度所得稅的時候,是不是上月末,借:所得稅費用,貸:應交稅金 -- 應交企業所得稅,下月繳納
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款。 月末結轉:借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結轉 本年利潤 嗎?
老師 現在繳納企業所得稅 是預繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應交稅費 -應交企業所得稅 繳納 借應交稅費-應交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
企業所得稅是對我國境內的企業和其他取得收入的組織的生產經營所得和其他所得征收的一種所得稅. 按月或按季計算應預繳所得稅額: 借:所得稅 貸:應交稅金--應交企業所得稅 繳納季度所得稅時: 借:應交稅金--應交企業所得稅 貸:銀行存款 企業所得稅要預繳嗎?除了企業所得稅還有哪些稅預繳?
你好 老師 上個月忘記計提23年1季度所得稅了 這個月補提 是不是借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用 -當期所得稅 繳納分錄 借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
她沒有提不是,我只好10月的賬里補一個
如果是沒有計提,只能在10月份補提一個了。