您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
18年公司食堂費用來的是進項票,當(dāng)時給認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在被審計查出來,是應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出的,這個賬憑證我怎么調(diào)整
去年老板購買了黃金14W,前會計做了交易性金融資產(chǎn)抵扣了進項稅,老板拿去送禮了,現(xiàn)在調(diào)整為其他應(yīng)收,進項就轉(zhuǎn)出,那還可以去認(rèn)證抵扣平臺抵扣把其他為認(rèn)證抵扣的發(fā)票進項抵扣,用來抵扣這筆進項轉(zhuǎn)出的么?
老師,之前會計認(rèn)證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
我查到2020年有入福利費和送禮業(yè)務(wù)招待費的進項稅抵扣認(rèn)證了但沒有做進項稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄?是用以前年度損益調(diào)整還是直接做當(dāng)期費用
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當(dāng)時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務(wù)費發(fā)票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農(nóng)合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規(guī)嗎
如果凈資產(chǎn)是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師,借方領(lǐng)導(dǎo)的意思不讓記費用
不計入費用的話 領(lǐng)導(dǎo)想計入什么科目呢? 當(dāng)時本來就不應(yīng)該計入進項 應(yīng)該計入費用的