你好,如果利潤總額負數了,應納稅所得額是填寫負數
我想咨詢下我在填企業所得稅申報表時 如果利潤總額負數了,我的應納稅所得額還是要算出來寫負數?還是直接寫0?
老師好,實際利潤額是負數,企業所得稅還用季報嗎?因為是負數我在A類主表就沒填寫所得額及減免數額,但攜稅寶總提示填寫不規范的意思?請教老師指點一下
老師好,請問填寫企業所得稅申報表,資產總額,除了營業利潤,還包括固定資產嗎?,如果利潤是負數,需要在資產總額里面減出來嗎
老師,我在做所得稅匯算,但是里面提示我資產減值損失,我到底該填寫正數?還是負數?利潤表我填寫的是負數,所得稅匯算里面我填的是正數。主要是因為我們這點資產減值要調增了,如果在所得稅納稅調整表填寫負數的話,他就變成調減了。所以我不知道這個該填寫啥?
企業未經營,但是有人工工資支出,季度申報時,所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負數 然后把所得稅 按負數填報了?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎