1、工資薪金的個(gè)人所得稅要按累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算的。 2、資金賬簿需要按次繳納。購(gòu)銷合同的印花稅稅率為萬分之三。 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)不可以不繳納的。
個(gè)人所得稅這個(gè)我是按這個(gè)是上面來,還是按累計(jì)預(yù)繳來算?第二問題個(gè)印花稅資金賬簿是按次來繳,那我的購(gòu)銷合同是按這個(gè)萬分之五來算嗎?第三個(gè)問題,工會(huì)經(jīng)費(fèi)能不繳嗎?會(huì)不會(huì)有什么問題
老師你好,印花稅的繳納,是按合同金額的價(jià)款(購(gòu)銷合同)的萬分之三計(jì)算的吧?但也有說按合同總金額的百分之七十的萬分之三算的,這種規(guī)定是每個(gè)一般納稅人都是嗎?還是具體的問所主管的稅務(wù)局啊,老師,現(xiàn)在有什么政策嗎?關(guān)于印花稅。
老師請(qǐng)問下,我計(jì)算個(gè)稅兩次收入和各個(gè)費(fèi)用都是一樣的,但我兩次計(jì)算出來應(yīng)補(bǔ)個(gè)稅不同,我是按照第一次個(gè)稅(應(yīng)補(bǔ)金額較少)發(fā)的工資,這個(gè)誤差會(huì)有啥影響嗎
老師,課堂上講:個(gè)稅申報(bào)可以根據(jù)計(jì)提工資進(jìn)行申報(bào),也可以根據(jù)實(shí)際發(fā)放的工資進(jìn)行申報(bào),但是,如果公司財(cái)務(wù)緊張沒有及時(shí)發(fā)放工資,但某個(gè)員工在其他處有收入,那么會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅稅率跳檔,我的問題:1.第一個(gè)問題,按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅,第一年和第二年匯算時(shí)會(huì)提示,第一年多繳稅了和第二年少交稅了嗎?2.第二個(gè)問題,請(qǐng)問按照計(jì)提和實(shí)際發(fā)放來申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問,結(jié)合前后兩年,按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅和實(shí)際申報(bào)個(gè)稅,哪個(gè)會(huì)少繳稅
老師,請(qǐng)教一下,2022年有5萬多的工資,計(jì)提工資時(shí)入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目,本來應(yīng)該入管理費(fèi)用-工資,但入錯(cuò)了管理費(fèi)用--福利費(fèi),匯算清繳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,按錯(cuò)誤的科目來做匯算清繳了,現(xiàn)在有兩個(gè)問題: 1、現(xiàn)在要報(bào)殘疾人保證金時(shí),工資是根據(jù)匯算清繳的那個(gè)金額(沒包含5萬多工資)自動(dòng)生成的,那報(bào)殘疾人保證金是按匯算清繳的金額來填寫,還是按正確的工資金額(包含5萬多工資)來填寫,按正確的工資,就會(huì)跟匯算清繳的工資不一致。 2、科目用錯(cuò)了,要不要在今年的賬上更正回來?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請(qǐng)問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝