你好,可以扣除的呢,可以
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,員工報(bào)銷電話費(fèi),開(kāi)具發(fā)票抬頭開(kāi)公司,做憑證:借:管理費(fèi)用等,所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
公司員工報(bào)銷電話費(fèi),開(kāi)具的發(fā)票抬頭為個(gè)人的,在做匯算清繳前可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),借其他應(yīng)付 貸以前年度損益調(diào)整么?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下,公司名下沒(méi)有車,員工開(kāi)自己的車出差開(kāi)的抬頭是公司的加油發(fā)票可以入管理費(fèi)用_差旅費(fèi),可以稅前扣除嗎?這種以什么名義入賬
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
因?yàn)楝F(xiàn)在公司沒(méi)有安裝固定電話,每月每個(gè)員工100元,算是公司的固定的話費(fèi),發(fā)票抬頭開(kāi)公司名稱。但這個(gè)算是工資薪金嗎?
不算,這個(gè)可以做為公司費(fèi)用,如果開(kāi)具的是公司抬頭的