你好,這個不能避稅的你用公戶收款
你好,老師,我們公司公戶流水大,每天進入公司的營業款老板要求每天把公戶的錢轉至到指定的私人賬戶,每天的流水去向都是個人私戶,銀行說我們這樣是怎么回事,老板為了提前防止稅務查,我們后續怎么做才能避稅
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數目為180萬元,現在問題來了,稅務局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現在公房上始終有180萬的賬,沒有發票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個美籍華人,公司注冊后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結了,最近又開始重新運營兩個月了,但他的銀行賬戶是凍結狀態,他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現, 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉入公司基本戶,有45萬轉入公戶,后面在公戶上正常進行充值,提現。這種外賬我該怎么處理呢,謝謝老師
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉回她們賬號,她們的執照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應該怎么做?
老師您好:我們是運輸公司主營業務收入為給外面公司開增值稅運輸發票,很多時候對方打進我們公戶10元,我們扣除開發票票點(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉10萬我開出運輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內賬) 2.對方直接對公戶轉10萬,隔幾天我對公回10萬,運輸發票開出10萬,開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發票(賣油)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎