你好,如果審計(jì)調(diào)的是對的,那么會計(jì)也應(yīng)該調(diào)。
請問老師,這筆審計(jì)調(diào)整分錄,貸方是壞賬準(zhǔn)備科目嗎?
AB公司采用余額百分比法核算壞賬,壞賬準(zhǔn)備按期末應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提,但審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)AB公司漏提了相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備無余額。寫出調(diào)整分錄
請教老師:公司準(zhǔn)備上市去年的賬經(jīng)過審計(jì),出了審計(jì)調(diào)整分錄及報(bào)表,原金蝶軟件的賬需要調(diào)整和審計(jì)一致嗎?
老師,應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,審計(jì)報(bào)告說多計(jì)提了,匯算清繳需要調(diào)整。是在5090表的應(yīng)收壞賬損失里面調(diào)整?
借壞賬準(zhǔn)備貸財(cái)務(wù)費(fèi)用, 借壞賬準(zhǔn)備貸以前年度調(diào)整損益借以前年度調(diào)整損益貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 這兩筆分錄跨年都可以用是嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求