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老師,請教下之前提到的一個問題 就是我們有280萬應該計入資產的 24年全部計入了成本 現在要把它調過來 24年匯算清繳數據上 可結轉的彌補虧損是120萬 這280萬要更改的資產中 有140萬是可以選擇一次性折舊的 130是24年12月才形成固定資產的 那現在一調匯算清繳的的話 預估我要交多少稅呢 公司是小微企業

2025-04-27 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 14:44

同學,你好 你說280萬計入資產,其中140一次性折舊,130萬12月份成固定資產,那還有10萬?

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快賬用戶1481 追問 2025-04-27 14:53

不是的 老師 一共 280萬要計入固定資產 其中的140可以一次性折舊 130是要今年開始計提折舊的?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:54

同學,你好 那還有10萬呢?

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快賬用戶1481 追問 2025-04-27 14:58

說錯了老師 150萬可以一次性折舊的? 130萬是后期慢慢折舊的?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:59

同學,你好 好的,那就130萬,不能做成本,那24年虧損是120,這個130萬退回去,就是盈利10萬,按照10萬繳納企業所得稅

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相關問題討論
您好,是可以變更的,那您可以與專管員溝通,能否在以前年度計入費用。
2021-01-23
您好,1是的,做固定資產清理,2可以,按13%增值稅銷項稅,3影響,增加應納稅所得額。4這個是稅會差異,沖回上期計提遞延所得稅負債
2022-10-04
不影響,你全部折舊后,出售收到的資金,你就全額作為收益處理,完稅就可以了。
2020-11-16
您好,那您紅字沖回錯誤分錄,按正確重新做,您目前的折舊全計提完畢?
2021-12-17
您好,正在給您回復,謝謝
2023-02-14
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