你好,你攤銷完了,剩下的就都是賺了的啊 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費(fèi)360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒付款對(duì)方,對(duì)方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師好,房租用公戶付了20萬,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?我做的是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款,后續(xù)在待攤費(fèi)用
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
請(qǐng)問老師 2021 2022 2023 年有好幾個(gè)月的房租費(fèi)沒有攤銷,發(fā)票之前開完了,現(xiàn)在應(yīng)該做賬? 借:預(yù)付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí)候 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 -某公司 貸:預(yù)付賬款 -某公司,這個(gè)科目現(xiàn)在還掛著,我這個(gè)月能一次性攤銷嗎 金額有點(diǎn)大9w一個(gè)月。 50多萬-80w沒攤銷完
老師你好,我們今年7月補(bǔ)交了一塊土地的契稅6萬,土地是23年拍賣取得的,原先賬上土地?cái)備N分錄:借:管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷。現(xiàn)在補(bǔ)交契稅后我的攤銷金額應(yīng)該怎么調(diào)整?23年的攤銷金額做24年了,分錄應(yīng)該怎么做?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
買9萬,賣8萬
你好,你不是攤銷了嗎?攤銷的過程中就已經(jīng)把這些費(fèi)用計(jì)入了。 所以你們并沒有虧明白嗎?
你的意思是我買時(shí)9萬,然后也攤銷完了,現(xiàn)在賣8萬都是我賺的,對(duì)嗎
你好,對(duì)的,就是這個(gè)意思。