是上年1-12月計提的工資和獎金
老師,做匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出是填的23年實際計提并實際支付的金額嗎?
老師匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出怎么計算啊,是看賬上應付職工薪酬計提的數還是看薪資費用科目借方數?
老師,請問企業匯算清繳表里 的職工薪酬支出及納稅調整明細表,工資薪金是計提的,還是實發的工資
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
老師,賬載金額 是計提吧,實際發生是計提還是實發
?賬載金額 是計提吧,實際發生是匯算前實發的
但老師,我賬載金額肯定跟實發不一致啊,實發的少,計提的多,這樣要調增是不是不對
在你做匯算前已經發放了計提的工資就可以扣除
那就是我賬載金額 和稅收金額一致就行了是吧,老師
是的,就是那樣子的哈 賬載金額:是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發生額, 實發金額:填匯算清繳前已經實發的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是:去年計提的工資在匯算前已經發放和申報了個稅三個數字就一致,沒有申報個稅或者沒有發放才納稅調增。
謝謝老師
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