你好,是指匯算清繳嗎
老師,我有兩個問題想問一下1.哪些表申報完成了要打印出來存檔2.一般企業成本支出,期間費用,納稅調整項目明細,職工薪酬支出,廣告費和業務宣傳費,捐贈支出及納稅,資產折舊攤銷及納稅請問老師是年申報還是月申報?
老師好!請問廣告費和業務宣傳有什么區別嗎?我公司國慶做了一個展架畫報放在店門口的,金額40元,請問是放廣告費還是業務宣傳呢
老師,我們是文化傳媒公司,幫別的公司做了宣傳廣告,制作了墻上的那些廣告,需要申報文化事業建設費嗎
#提問#請問老師小區物業2022年的廣告宣傳費我做的是主營成本-宣傳費,那匯算清繳是不是不用選哪個廣告費和業務宣傳費105060,我看到填了那個表主表也沒數據啊,謝謝
老師,請問下我的企業所得稅年度申報,廣告費和業務宣傳費納稅調整表這樣填寫對嗎
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
是的是的
廣告費和業務宣傳遇跨年度納稅調整明細表
填寫哪個欄筆哦?
就這樣對不對啊?
是的,同時 本年計算扣除限額的基數填寫銷售收入
但是我看申報表。調增了2388,但是不是說業務招待費可以扣除收入的15%嘛?收入568420.82??0.15=85263.12,不是可以全部扣除嘛?
這樣對不?沒有納稅調增了
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
是的,廣告宣傳費不用調增了
好的,謝謝。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!