你好,實際這個是正常的機器,不是樣機也可以吧,是的話可以不開樣機。
我們公司 跟 一家供應商 采購。 他有賣我們 硬件(設備),也有幫忙安裝。供應商 準備這樣給我司開票。 請問 紅色字體 部分,我看它 是服務,能這樣開13%稅率的嗎 ?
我們是酒莊,客戶需要我們開增值稅發票,這樣我們采購的時候也叫我們供應商開增值稅發票這樣我們就可以抵扣說嗎
請問老師,我們是一般納稅人,我們采購菌菇,供應商開給我們的發票是零稅率,采購含稅單價是60,那我們開出去給客戶單價是80,那這個開出去的發票是不是也是開零稅率?那這樣有增值稅產生嗎?具體怎樣算增值稅呢?
老師,我們跟供應商采購樣機,供應商給我們開的發票也有樣機字樣,那客戶跟我們采購這個樣機,我們給他們開發票可以不體現樣機這兩個字嗎
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
是正常的機器,但供應商開給我們的發票就是樣機,我們做到庫存也是樣機,銷售單開的也是樣機,就是開發票能不能不體現樣機這兩字
能退回去重新開嗎?要開開一樣的名字,要不容易預警。