你好,你的會計分錄是對的,沒問題
老師總公司為我們分公司代扣五險一金,我們分公司做的分錄是借:管理費用-醫療/失業/工傷/養老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸:其他應付款-總公司,我們公司在發放工資時做的分錄是借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金,我很好奇為什么第一次做轉總公司代墊費用其他應付款不是已經代扣了嗎,這兩個其他應付款到底是啥意思,金額不同
老師,我想請問一下,我們公司有部車的保險是叫付給了汽車維修公司,也該是他們幫忙收了以后代付的那種,然后我收到的發票是保險公司開具的。這個我怎么做賬了,預付賬款的時候寫的是汽車維修公司抬頭,謝謝老師!
我想請問老師,代扣五險一金的會計分錄是借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—五險一金 代扣的時候是代扣的個人的部分 那么代扣代繳也是這個會計分錄嗎 也是扣的個人部分不算單位部分嗎
老師,代收代付保險費,例如,收到1000元保險費,我們的收入是1000*35%.剩余的65%要付給保險公司,這我怎么做分錄,對方要給我開票進來
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業車輛保險費7115.74元,交強險保險費900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發票金額是8015.74元保險費發票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?