需要反結賬修改的,因為匯算需要正確數字報表
你好老師,我19年3月底離職,4月初到新公司。2月實際收入3.1萬,其中年終獎2.5萬,薪金6k(老公司平常每月都是6k。現在需要讓我補稅(2月3.1萬全部計入)我想問下實際情況是否能將年終獎算入,還是剝離年中獎計算 算3.1萬19年全年超12w,不算則<12萬,當地稅務局說需要去除3.1萬,個稅app申訴反饋說我這筆錢是拿到了所以都要算進去,但是其中有一部分是年終獎,請老師指點
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發票,我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借:管理費用-翻譯費2萬,貸:銀行收款2萬,現在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費,請問一下現在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預提了費用12萬,在2024年一月份收到了2023年費用發票8萬,我做的分錄是在01月先把預提的費用分錄沖銷借其他應付款-預提費用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費用發票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:庫存現金。目前看報表2023年年末的報表體現未分配還是100萬,2024年02月份報表,假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產負債表報表未分配利潤應該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區間呢,如果按照2023年的區間選擇的話,那未分配利潤就不準確了呢。老師看看我上面表達的有沒有問題?詳細給指點一下?感激!
老師,我新接手了一家公司,一般納稅人,這幾年都是虧損狀態,今年虧損了2萬多點,現在做匯算清繳發現了以下問題 一:社保沒有計提,11-12月的社保在2024年1月份繳費的。 二:個人承擔的社保和滯納金都計入了管理費用 三:10月份社保費計入到了庫存商品 四:2024年2月份補交了2022年,2023年的工會經費 五:3月份補交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時候都應該怎么填稅務風險能最小
老師,我3月份入職的,剛好到年底在該公司收入也超過12萬,年底還發了獎金。那我現在做個人匯算清繳的時間,發現涉及到獎金單獨計算是可以退1000元,但綜合計算的話是還需要繳納1千8。那我是選擇哪一種匯算清繳都可以嗎?
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?
好的,老師,這樣是不是四季度的財務報表和企業所得稅申報表都需要修改?這樣國稅系統上1季度的報表也需要改對嗎?
是的,就是你說的那樣子