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你好老師,我想問一下2024年計提了獎金10萬,費用5萬,匯算清繳時實際支付了獎金8萬,費用3萬,這個需要反結帳到2024年12月份修改嗎?還是可以把分錄寫到現在?

2025-04-22 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-22 16:14

需要反結賬修改的,因為匯算需要正確數字報表

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快賬用戶3931 追問 2025-04-22 16:22

好的,老師,這樣是不是四季度的財務報表和企業所得稅申報表都需要修改?這樣國稅系統上1季度的報表也需要改對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 16:23

是的,就是你說的那樣子

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需要反結賬修改的,因為匯算需要正確數字報表
2025-04-22
你好,這個正規的做法是需要去修改的。去年的匯算清繳和報表
2024-12-09
是的,自己可以自主選擇
2024-06-24
您好,根據您的描述,您只能讓您原公司做更正申報以前月份個稅申報表。
2020-07-03
提到的處理方式是正確的。沖銷預提費用并收到費用發票后,相應的會計分錄應當進行記錄。在報表上,未分配利潤的金額應當反映這些交易的影響。 關于匯算清繳報表的選擇區間,通常情況下,匯算清繳是針對上一年度的財務數據進行的,即針對2023年的財務數據進行匯算清繳。因此,您應該選擇區間為2023年1月1日至2023年12月31日。 對于未分配利潤不準確的問題,這實際上是因為您的預提費用和費用發票的處理涉及到了兩個會計年度。在2023年的報表上,未分配利潤確實會體現為100萬,因為預提費用尚未沖銷,費用發票也尚未收到。而在2024年的報表上,未分配利潤應該根據實際的交易情況進行調整。 為了確保報表的準確性,您可以在附注或說明中詳細解釋這些跨年度交易的情況,以便讀者更好地理解未分配利潤的變化。此外,如果您使用的是會計軟件或系統,也可以利用其提供的調整功能或報告工具來更準確地反映這些交易對未分配利潤的影響。
2024-03-15
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