是的,那個可以退稅的啊
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結束進行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
請教老師:企業(yè)季度預繳的所得稅在年度匯算清繳的時候填哪里進行多退少補呢?
假如我公司4月進行上年度的企業(yè)所得稅的匯算清繳,需要補繳一筆所得稅,我在做賬的時候怎么做
老師,12月季度所得稅更正了,多繳的季度所得稅不申請退稅,那匯算清繳時是怎么樣進行扣除我多繳這部份的預繳所得稅
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳后,現在申報24年第一季度企業(yè)所得稅,本季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅6萬多,可否能減去以前年度虧損?
這個退稅會不會引起稅務的查賬?
金額小不會查到,金額大可能會查
大概會退七萬左右,這個數目會不會引起稅務查呢?
一般不會查的,你據實申報就行
我現在是調了24年的賬了,如果4季度的報表、企業(yè)所得稅申報數據和匯算清繳的不一致,有什么影響嗎?
要一致的,那個會自動對比的
我看退稅的時候,有個先抵后退,這個是怎么個流程呢?
就是先勾選抵扣,申報了再退稅